5.3. Разширени настройки на приключвателните операции

Предназначение

Тази функционалност добавя нови възможности в схемите за приключването на сметките:

  1. Дефиниране на набор от сметки (повече от една) за разпределение на изчислената сума за приключване;

  2. Дефиниране на коефиценти за разпределение с възможност за въвеждането им за всеки период на приключване;

  3. Параметризирането на операцията, даващо възможност за сторниране на съответната сума и вписването и в последващите операции (за да може да се запази, вслучай на необходимост, характера на разхода, който се преразпределя).

Настройки

Параметризирането на операцията, даващо възможност за сторниране на съответната сума, се активира чрез системния параметър ACC_FIN_ADV - Разширени настройки на приключване.

Фигура 5.5. Разширени настройки на приключване

Разширени настройки на приключване


Примери за настройка на приключвателните операции

Пример 1: - Приключване на набирателна сметка с разпределение към набор от сметки на база зададени коефиценти без сторниране на натрупаната сума.

Натрупана е сума (салдо) от общи разходи, подлежащи на разпределение за различните дейности по набирателна сметка 612.18, в размер на 4000.00 лв.

В момента на начислението на разхода по набирателната сметка са съставени следните счетоводни операция:

612.18 / 601.07 - 3500.00 лв.;

612.18 / 602.06 - 500.00 лв.

В края на периода сумата от 4000.00 лв. по с-ка 612.18, на база предварително изчислени коефиценти, трябва да се разпредели по дейности, както следва:

дейност | коефицент

611.13 --------- 30

611.14 --------- 50

611.15 --------- 20

Действия:

  1. Избирате профила за приключване, дефиниран по стандартния начин в Операции/Счетоводство/Приключване/Настройки;

  2. Дефинирате съответната операция за приключване на с-ка 612.18 с тип СА – Салдо и въвеждате Дебит * - сметка 612.18;

  3. Маркирате в режим на редактиране на операцията Разширени настройки;

  4. Последователно въвеждате Нова операция със следните полета:

    - Дата - първо число от месеца, за който са изчислени и ще се ползват коефицентите;

    - контировка на операцията ДС/КС;

    - коефицент за разпределение на разхода К;

    - Натискате бутона Добави.

[Забележка] Забележка

Въвеждате толкова операции на колкото сметки ще разпределите салдото на набирателната сметка.

Фигура 5.6. Пример 1: Разширени настройки на приключване - зададени ръчно коефиценти за конкретен период

Пример 1: Разширени настройки на приключване - зададени ръчно коефиценти за конкретен период


Резултат: Генерирана е схема на приключване на салдото на с-ка 612.18 с разпределение на сумите към с-ки 611.13, 611.14, 611.15 на база зададени ръчно коефиценти за конкретен период.

Фигура 5.7. Пример 1: Разширени настройки на приключване - зададени ръчно коефиценти за конкретен период

Пример 1: Разширени настройки на приключване - зададени ръчно коефиценти за конкретен период


В случай, че се наложи изтриване на някоя от операциите, то се маркирва съответната позиция и се натиска бутона Изтрий маркираните операции.

Контировките след изчисление и осчетоводяване на дефинираната по-горе схема на приключване са следните:

Фигура 5.8. Пример 1: Разширени настройки на приключване - зададени ръчно коефиценти за конкретен период

Пример 1: Разширени настройки на приключване - зададени ръчно коефиценти за конкретен период


Пример 2: - Приключване на набирателна сметка с разпределение към набор от сметки на база зададени коефиценти, със сторниране на натрупаната сума.

Натрупана е сума (салдо) от общи разходи, подлежащи на разпределение за различните дейности по набирателна сметка 612.18, в размер на 4000.00 лв.

В момента на начислението на разхода по набирателната сметка са съставени следните счетоводни операция:

612.18 / 601.07 - 3500.00 лв.;

612.18 / 602.06 - 500.00 лв.

В края на периода сумата от 4000.00 лв. по с-ка 612.18, на база предварително изчислени коефиценти, трябва да се разпредели по дейности, както следва:

дейност | коефицент

611.13 --------- 30

611.14 --------- 50

611.15 --------- 20

Условието е да се запази и характера на разходите, начислени от група 60.

За целта се дефинират толкова операции, колкото вида разходи има по сметките от група 60, приключени със с-ка 612.18.

Действия:

  1. Избирате профила за приключване, дефиниран по стандартния начин в Операции/Счетоводство/Приключване/Настройки;

  2. Дефинирате операция за приключване на с-ка 612.18 с тип ОБ – Оборот;

  3. Въвеждате между кои сметки да се вземат оборотите. В случая Дебит * 612.18 , Кредит * 601.07;

  4. Във второто поле на позиция ДС/КС попълвате с-ка 601.07;

  5. Маркирате в режим на редактиране на операцията Разширени настройки;

  6. Маркирате в режим на редактиране на операцията Сторниране на първоначалната операция;

  7. Последователно въвеждате Нова операция със следните полета:

    - Дата - първо число от месеца, за който са изчислени и ще се ползват коефицентите;

    - контировка на операцията ДС/КС;

    [Забележка] Забележка

    Aко не въведете КС в това поле ще се вземе по подразбиране сметката КС посочена при дефинирането на операцията , в случая 601.07.

    - коефицент за разпределение на разхода К;

    - Натискате бутона Добави.

    [Забележка] Забележка

    Въвеждате толкова операции на колкото сметки ще разпределите салдото на набирателната сметка.

Фигура 5.9. Пример 2: Разширени настройки на приключване - със сторниране на натрупаната сума

Пример 2: Разширени настройки на приключване - със сторниране на натрупаната сума


Резултат: Генерирана е схема на приключване на с-ка 612.18 с разпределение на сумите към с-ки 611.13, 611.14, 611.15 на база зададени ръчно коефиценти за конкретен период със сторниране на оборота на с-ка 601.07 и преразпределението му по другите сметки със запазване характера на разхода.

По аналогичен начин дефинирате и операцията за приключване на с-ка 612.18, на база формирани обороти със с-ка 602.06.

Фигура 5.10. Пример 2: Разширени настройки на приключване - със сторниране на натрупаната сума

Пример 2: Разширени настройки на приключване - със сторниране на натрупаната сума


Резултат: Генерирана е схема на приключване на с-ка 612.18 с разпределение на сумите към с-ки 611.13, 611.14, 611.15 на база зададени ръчно коефиценти за конкретен период със сторниране на оборота на с-ка 601.07 и преразпределението му към вторите сметки.

Контировките след изчисление и осчетоводяване на дефинираните по-горе схеми на приключване на сметка 612.18 са следните:

Фигура 5.11. Пример 2: Разширени настройки на приключване - със сторниране на натрупаната сума

Пример 2: Разширени настройки на приключване - със сторниране на натрупаната сума


Copyright © 2006-2024 EDA Ltd.