След като сте настроили схемата на приключване може да пристъпите към изчисление за самото приключване.
Избирате профила който ще изчислявате;
Избирате година, месец (ако приключването е месечно), тримесечие (ако приключването е тримесечно), полугодие (ако е полугодишно) и декември, ако е годишно;
Забележка | |
---|---|
Месеците които не са приключени са маркирани със звездичка. |
Кликвате върху бутона
.При изчисление на приключването системата създава контировъчен документ с вид какъвто сте посочили за профила, и номер образуван от годината и месеца, който приключвате.
Важно | |
---|---|
Преди да приключите е необходимо да сте изчислили оборотната ведомост. |
Забележка | |
---|---|
След приключването се генерират нови приключителни счетоводни документи. За да образувате окончателните обороти по сметките за месеца, е необходимо след да изпълните операция . След това вече се генерират окончателните оборотни ведомости, журнали, отчет за приходи и разходи и др. |
След изпълнение на операция приключване е възможно да останат сметки, които не са приключени. Например, нови сметки в сметкоплана, които не са заложени в настройката на приключването. За целта, тези сметки трябва да се добавят в настройката и да се приключи отново. Последователността от действия, които трябва да се изпълнят, след редакция на настройката, е следната:
Изтриване на приключването за съответния период;
Изчисление на оборотна ведомост за същия период;
Приключване – изчисление;
Оборотна ведомост - изчисление.
След като сте генерирали приключвателните операции може да ги разпечатате.
За целта кликвате върху работен лист
. Системата ще ви покаже приключителните операции в отделен прозорец за оглед, след което може да разпечатате или да експортирате в Excel.